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时间:2017-10-03 12:38  来源:未知  作者:admin

  1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员本报告所载资料不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  1.3 公司负责人谭应求先生、主管会计工作负责人刘向伟先生及会计机构负责人(会计主管人员)谢冀勇先生声明:季度报告中财务报告的线 主要会计数据及财务指标

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用

  (2)投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期下降139.54%,主要原因系上年同期出售可供出售金融资产交通银行股票,收回本金1,155万元和投资收益3,493.83万元,本期无此项收益和本金的收回。

  (3)筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增长261.54%,主要原因系:①本期较上年同期银行借款增加1,600万元,而归还银行贷款减少1,100万元,融资净增加2,700万元。②上年同期支付股利款4,992万元,本期无股利支付。

  3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反程序对外提供的情况

  为了增强流通股股东的持股信心,激励管理层的积极性,使管理层与公司股东的利益相统一, 环公司将推动公司在股权分置完成后按有关制订管理层股权激励计划。

  对照湖南省国有监督管理委员会颁布的《湖南省国有控股上市公司股权激励管理实放意见(试行)》的相关,本公司目前已达到相关的要求,公司将保持与国资部门的联系,按国资部门的统一计划,适时推出公司的股权激励方案。

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  (5)报告期内,根据湖南省证监局《关于对上市公司控股子公司公司治理和内控情况进行检查的通知》(湘证监公司字[2010]23号),公司组织各控股子公司对其公司治理和内控情况进行了专项检查和整改。

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